隨縣發展和改革局2019年部門預算信息公開
來源:隨縣發展和改革局    編輯:發展和改革局    發布時間:2019-05-13 10:11    瀏覽次數:

隨縣發展和改革局2019年部門預算信息公開

   

一、 隨縣發展和改革局概況

(一)主要職能

(二)單位構成

二、隨縣發展和改革局2019年部門預算情況說明

(一)部門預算情況及收支增減變化情況說明

(二)機關運行執行情況說明

(三)國有資產占用情況說明

(四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

三、 隨縣發展和改革局2019年部門預算表

(一)收支預算總表

(二)部門收入總表

(三)部門支出總表

(四)財政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表

(六)一般公共預算基本支出表

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(九)隨縣發展和改革局2019年財政專項支出預算表

四、名詞解釋

 (一)財政撥款(補助)收入:指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

(二)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
       (三)行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出?!?/span> 
        (四)一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
       (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
       (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
       (七)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
       (八)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
       (九)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
       (十)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
       (十一)公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)

 

一、 隨縣發展和改革局概況

 (一)主要職能

1、擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,銜接、平衡各主要行業的行業規劃;提出國民經濟發展和優化宏觀經濟結構的目標和政策;提出協調運用各種經濟手段和政策的建議;受縣政府委托向縣人大報告國民經濟和社會發展計劃執行情況。

2、研究分析國內外經濟社會發展形勢和全縣發展情況,加強經濟的監測、預測和預警;提出實施宏觀經濟政策的措施建議;參與組織重要經濟政策措施的制定和貫徹實施。

3、匯總和分析全縣財政、金融、物價等方面的情況,擬定并組織實施產業政策;綜合分析財政、金融、產業、價格政策的執行效果,監督檢查產業政策的執行。

4、提出全縣全社會固定資產投資總規模,規劃重大項目和生產布局,銜接平衡各種資金來源;安排財政性建設資金、項目及國家預算內專項資金和地方預算內專項資金;編制全縣固定資產投資計劃、重點建設項目計劃、技術創新項目計劃,并負責組織實施;按照管理權限審批、核準或備案基本建設項目,向國家政策性銀行及商業銀行推薦申貸項目;引導民間資金用于固定資產投資的方向;做好重大建設項目的管理和協調,按照《招標投標法》對建設項目招投標及投資中介市場進行監督,管理組織和協調重大項目稽查工作。

5、提出全縣利用外資、境外投資和對外貿易的發展戰略、規劃、總量平衡及結構優化的目標和政策措施建議并組織實施;負責各類借用國外貸款項目的計劃管理;安排重大外資項目和境外投資項目。

6、分析研究國內外及縣內市場的供求狀況,做好重要物資的總量平衡及重要農產品進出口計劃,搞好重要商品的儲備計劃管理,掌握商品市場供求信息,搞好市場監測預測;負責重要市場建設的規劃布局和計劃管理,引導市場體系的培育和完善;負責地方企業債券項目的申報與管理;負責企業上市的推薦審核工作,協調解決上市公司有關問題。研究提出價格政策建議,參與重要商品價格和服務價格的制訂。負責調整少數由國家管理的重要商品價格和重要收費標準,依法查處價格違法行為和價格壟斷行為,監督檢查價格政策的執行等。

7、提出全縣科技、教育等社會發展戰略和規劃;做好科技、教育、文化、衛生等社會事業與整個國民經濟和社會發展計劃的銜接平衡,推進重大科技成果的產業化;提出經濟與社會協調發展、相互促進的政策,協調各項社會事業發展中的重大問題。

8、引導國家產業政策的實施;編制區域經濟技術協作、扶貧開發、第三產業發展規劃并組織實施。加強對各行業、基礎產業、高新技術產業和社會發展的綜合、規劃、協調和服務。研究擬訂全縣資源節約綜合利用規劃,參與編制生態建設規劃,提出資源節約綜合利用的政策,協調生態建設和資源節約綜合利用的重大問題;組織協調環保產業工作。

9、研究制定全縣經濟體制改革、投融資體制改革方案并組織實施;研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策,協調就業、收入分配和社會保障的重大問題。參與擬訂和實施全縣國民經濟和社會發展的有關重大政策及文件。

10、貫徹執行國家價格法律、法規和方針、政策,研究提出全縣價格總水平調控目標及價格調控措施,負責全縣價格、收費工作的宏觀管理和綜合平衡,制定全縣價格收費改革方案并組織實施。

11、管理實行國家定價和商品價格,負責此類商品價格制定和調整的測算、審核、申報工作;指導和管理國家指導價和市場調節商品價格,監測分析市場價格動態,對國家指導價實行差率控制,執行提價報批制度,對市場調節價實行宏觀調控管理,制止牟取暴利、價格欺詐等價格違法行為;管理全縣的行政事業性收費,核定收費和經營性收費標準、范圍,辦理收費登記,核發《收費許可證》。

12、依法組織、開展全縣價格和收費的監督檢查工作,健全對價格違法行為的舉報制度,查處價格違法和各種亂收費案件,推行明碼標價,指導價格社會監督工作,按規定受理價格行政復議案件。

13、依法組織全縣農產品、工業品、房地產、公用事業、公益性服務、中介服務及部分行政管理的成本費用的調查分析工作,向有關方面提供調查、分析資料,提出相應的對策和建議。指導中介機構的價格鑒證、價格評估工作。負責全縣物價干部的業務培訓。

14、承辦上級交辦的其他事項。

(二)單位構成

隨縣發展和改革局內設:1、綜合規劃科2、固定資產投資科3、財經貿易科4、農村經濟科5、基礎產業科6、社會發展科7、收費管理科8、價格管理科;

下設1、隨縣價格監督檢查分局2、隨縣價格認證中心;

 (三)人員構成

機關:行政編制人數12名,工勤2名。

二、隨縣發展和改革局2019年部門預算情況說明

(一)部門預算情況及收支增減變化情況說明

1、本年度預算收入303.82萬元,其中財政撥款294.62萬元,其他收入8萬元。與2018年增加105.2萬元的項目支出。

2、本年度預算支出303.82萬元,其中基本支出198.62萬元(包括人員支出180.63萬元,商品和服務支出17.99萬元),項目支出105.2萬元。 與2018年相比增加項目支出。

3、 項目支出基本情況:項目支出105.2萬元。主要用于物價管理、項目前期費、刑事涉案物品鑒定費、援疆工作經費等。

4、2018年無政府政府采購支出?!?/span>

5、2018年無政府性基金支出。

(二)機關運行執行情況說明

2019年本單位履行一般行政事業管理職能,維持機關運行,一般公共預算安排基本支出的人員經費180.63萬元,日常公用經費17.99萬元,項目支出105.2萬元。主要用于物價管理、項目前期費、刑事涉案物品鑒定費、援疆工作經費等。


(四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

  本單位無符合納入預算績效目標的項目。

 

三、 隨縣發展和改革局2019年部門預算表

 





2019年收支預算總表 
填報單位:隨縣發展和改革局機關

單位:萬元
收      入 支           出 
項目 預算數 項目(按功能分類) 預算數 
財政撥款收入294.62一般公共服務303.82
其中:一般公共預算財政撥款294.62公共安全
      政府性基金預算財政撥款
教育


科學技術
單位往來收入 8.00文化體育與傳媒


社會保障和就業


醫療衛生


節能環保


城鄉社區事務


農林水事務


交通運輸


資源勘探電力信息等事務


商業服務業等事務


國土資源氣象等事務


糧油物資管理事務


其他支出


轉移性支出
本年收入合計 303.82本年支出合計 303.82
上年結余(轉)1.20結轉下年 




收入總計303.82支出總計303.82


2019年收支預算總表 
填報單位:隨縣發展和改革局機關單位:萬元
收      入 
項目 預算數 
財政撥款收入294.62
其中:一般公共預算財政撥款294.62
      政府性基金預算財政撥款


單位往來收入 8.00
























本年收入合計 303.82
上年結余(轉)1.20


收入總計303.82
2019年支出預算總表
填報單位:隨縣發展和改革局機關





單位:萬元
功能分類科目
合  計其中
科目編碼科目名稱基本支出項目支出事業單位
    經營支出
對附屬單位
    補助支出
上繳上
    級支出
結轉下年支出

合計303.82198.62105.20



2010401行政運行(發展與改革事務)199.82198.621.20



2010402一般行政管理事務(發展與改革事務)40.00
40.00



2010406社會事業發展規劃60.00
60.00



2010408物價管理4.00
4.00



2019年財政撥款收支預算總表 
填報單位:隨縣發展和改革局機關

單位:萬元
收      入 支           出 
項目 預算數 項目(按功能分類) 預算數 
財政撥款收入294.62一般公共服務294.62
其中:一般公共預算財政撥款294.62公共安全
      政府性基金預算財政撥款
教育


科學技術


文化體育與傳媒


社會保障和就業


醫療衛生


節能環保


城鄉社區事務


農林水事務


交通運輸


資源勘探電力信息等事務


商業服務業等事務


國土資源氣象等事務


糧油物資管理事務


其他支出


轉移性支出


本年支出合計 294.62


結轉下年 




收入總計294.62支出總計294.62

 

2019年一般公共預算支出表
填報單位:隨縣發展和改革局機關

單位:萬元
功能分類科目
合  計其中
科目編碼科目名稱基本支出項目支出

合計303.8200198.6200105.2000
201一般公共服務支出303.8200198.6200105.2000
20104  發展與改革事務303.8200198.6200105.2000
2010401    行政運行(發展與改革事務)199.8200198.62001.2000
2010402    一般行政管理事務(發展與改革事務)40.0000
40.0000
2010406    社會事業發展規劃60.0000
60.0000
2010408    物價管理4.0000
4.0000
2019年一般公共預算基本支出表
填報單位:隨縣發展和改革局機關

單位:萬元
支出功能分類預算數其中
科目編碼科目名稱人員經費日常公用經費

合計198.620182.32016.300
201一般公共服務支出198.620182.32016.300
20104    發展與改革事務198.620182.32016.300
2010401      行政運行(發展與改革事務)198.620182.32016.300
2019年一般公共預算基本支出表
填報單位:隨縣發展和改革局機關

單位:萬元
支出經濟分類預算數其中
科目編碼科目名稱人員經費日常公用經費

合計198.620182.32016.300
301工資福利支出180.630180.630
30101    基本工資58.09058.090
30101      基本工資58.09058.090
30102    津貼補貼51.44051.440
30102      津貼補貼51.44051.440
30103    獎金24.04024.040
3010301      獎金(五項獎)19.20019.200
3010302      第十三月工資4.8404.840
30108    機關事業單位基本養老保險繳費20.32020.320
30108      機關事業單位基本養老保險繳費20.32020.320
30110    職工基本醫療保險繳費11.82011.820
30110      職工基本醫療保險繳費11.82011.820
30113    住房公積金14.92014.920
30113      住房公積金14.92014.920
302商品和服務支出16.300
16.300
30201    辦公費1.000
1.000
30201      辦公費1.000
1.000
30205    水電費2.000
2.000
30205      水電費2.000
2.000
30211    差旅費1.400
1.400
30211      差旅費1.400
1.400
30215    會議費1.000
1.000
30215      會議費1.000
1.000
30217    公務接待費1.800
1.800
30217      公務接待費1.800
1.800
30228    工會經費4.600
4.600
30228      工會經費4.600
4.600
30231    公務用車運行維護費2.600
2.600
30231      公務用車運行維護費2.600
2.600
30299    其他商品和服務支出1.900
1.900
30299      其他商品和服務支出1.900
1.900
303對個人和家庭的補助1.6901.690
30307    醫療費補助1.6901.690
3030702      退休醫療費1.6901.690
2019年政府性基金預算支出表
填報單位:隨縣發展和改革局機關

單位:萬元
功能分類科目
合  計其中
科目編碼科目名稱基本支出項目支出





2019年財政撥款“三公”經費支出表
填報單位:隨縣發展和改革局機關單位:萬元
項目預算數
合計2.20
公務接待費0.90
公務用車運行維護費1.30


隨縣發展和改革局2019年財政專項支出預算表
表九單位:萬元
項目預算數
**1
合計105.20
辦公設備購置1.20
項目前期費60.00
刑事涉案物品鑒定費4.00
援疆工作經費40.00


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